SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Oferowanie ogrzewania nadmuchowego oraz klimatyzacji.
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla budynków mieszkalnych i biurowych.
Obsługa systemów sanitarnych oraz instalacji grzewczych.
Działania na rzecz energii odnawialnej, w tym pompy ciepła i systemy solarne.
Polski Komfort Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku polskim od 1995 roku. Początkowo jako lokalny dystrybutor renomowanej marki Carrier, firma z czasem zyskała miano lidera w obszarze nowoczesnych systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Polski Komfort oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ogrzewania nadmuchowego, klimatyzacji oraz systemów solarnych i pomp ciepła. Dzięki doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu systemu obsługi klienta, zespół specjalistów firmy potrafi dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb, zapewniając tym samym wysoki komfort i zdrowie użytkowników budynków. Dodatkowo, firma dba o jakość oferowanych produktów, współpracując z wiodącymi producentami takimi jak Toshiba, co przekłada się na innowacyjność i efektywność oferowanych systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polski Komfort osiągnęła 5 542 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 481 164 zł. Pozostałe przychody to 61 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 943 688 zł.
Zysk netto wyniósł 537 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 542 815 zł w 2024 roku.
• 5 422 770 zł w 2023 roku.
• 5 479 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 476 zł w 2024 roku.
• 369 816 zł w 2023 roku.
• 575 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polski Komfort wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Polski Komfort wynosi 697 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 940 zł w
2024 roku.
• 452 877 zł w
2023 roku.
• 539 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 696 564 zł w
2024 roku.
• 614 880 zł w
2023 roku.
• 688 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polski Komfort wynosi 11 483 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 374 764 zł a 30 073 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 483 856 zł w 2024 roku.
• 10 372 361 zł w 2023 roku.
• 10 965 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polski Komfort wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polski Komfort charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 868 055
zł.
Koszty operacyjne Polski Komfort wyniosły 4 994 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 868 055 zł w 2024 roku
• 1 657 809 zł w 2023 roku
• 1 666 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polski Komfort wyniosła 7 992 133 zł.
a
ktywa trwałe to 5 763 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 229 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 992 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 518 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 992 133 zł w 2024 roku.
• 7 471 390 zł w 2023 roku.
• 7 351 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polski Komfort wyniosły 473 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 992 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 813 zł w 2024 roku
• 434 166 zł w 2023 roku
• 670 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polski Komfort wykazała przychody na poziomie 5 542 815 zł.
Organizacja zarobiła 548 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 862 zł w 2024 roku
• 6918 zł w 2023 roku
• 8143 zł w 2022 roku
Organizacja Polski Komfort wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rychter Rafał
posiada 180 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Rychter Adriana
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2005 jest
Rychter Rafał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2005 do 28.12.2005
był Rychter Rafał
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 30.05.2005 do 16.09.2005 najwięcej udziałów posiadał Rychter Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.