SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BEZ OGRANICZENIA NA RZECZ SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w obszarze OZE
Przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej dla przyłączy do sieci
Realizacja raportów oceny oddziaływania na środowisko
Pozyskiwanie pozwoleń na budowę obiektów infrastruktury
Wsparcie w procesach komunikacji społecznej związanych z inwestycjami
Agencja Promocji Inwestycji (API) to uznany lider w sektorze usług formalnoprawnych oraz środowiskowych w Polsce, specjalizujący się w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w zakresie infrastruktury sieciowej. Działając na rynku od ponad 20 lat, API zdobyło zaufanie klientów, realizując kompleksowe projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w tym farmami wiatrowymi oraz fotowoltaicznymi. Agencja zapewnia pełne wsparcie w zakresie projektowania oraz budowy przyłączy do sieci OSD i OSP, oferując również dokumentację formalnoprawną oraz konsultacje prawne przy pozyskiwaniu gruntów. W ciągu swojej działalności API zrealizowało wiele znaczących projektów, takich jak budowa stacji elektroenergetycznych oraz gazociągów, a także uzyskało setki pozwoleń na budowę. Firma angażuje się w działania wspierające ochronę środowiska oraz podejmuje kroki w celu minimalizacji ryzyka społecznych protestów związanych z realizacją inwestycji. Dzięki doświadczeniu oraz umiejętnościom zarządzania projektami, API jest zdolna do kompleksowego nadzorowania procesów inwestycyjnych aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Promocji Inwestycji osiągnęła 12 954 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 924 900 zł. Pozostałe przychody to 29 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 924 900 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -437 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 954 219 zł w 2024 roku.
• 23 161 685 zł w 2023 roku.
• 16 823 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 714 204 zł w 2023 roku.
• 1 140 926 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Promocji Inwestycji wynosi 383 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 885 zł w
2024 roku.
• 1 988 053 zł w
2023 roku.
• 530 067 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Promocji Inwestycji wynosi 9 382 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 385 548 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 093 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 382 972 zł w 2024 roku.
• 46 811 320 zł w 2023 roku.
• 39 863 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Promocji Inwestycji wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Promocji Inwestycji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Promocji Inwestycji wyniosły 10 895 994
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Promocji Inwestycji wyniosła 6 785 866 zł.
a
ktywa trwałe to 6 785 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 790 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 790 099 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 371 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 785 866 zł w 2024 roku.
• 40 020 520 zł w 2023 roku.
• 34 547 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Promocji Inwestycji wyniosły 5 790 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 785 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 651 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 790 099 zł w 2024 roku
• 7 336 012 zł w 2023 roku
• 2 436 608 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Promocji Inwestycji wykazała przychody na poziomie 12 954 219 zł.
Organizacja zarobiła 259 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 574 zł w 2024 roku
• 395 947 zł w 2023 roku
• 297 457 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Promocji Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.