SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, SĄ UPOWAŻNIENI: CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB TEŻ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Usługi mielenia i kruszenia materiałów powierzonych
Sprzedaż materiałów metalografitowych i szczotek węglowych
IPD Consulting Sp. z o.o. to renomowany producent oraz dystrybutor proszków metali działający zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma specjalizuje się w produkcji mielonych proszków krzemu, zajmując znaczącą pozycję w tej branży. Oferta obejmuje także dystrybucję różnorodnych ścierniw, w tym śrutu staliwnego i żeliwnego, oraz proszków metali nieżelaznych takich jak miedź i cyna. Ponadto, IPD Consulting świadczy usługi mielenia i kruszenia materiałów powierzonych, co dodatkowo wzbogaca ich portfolio. W asortymencie znajdują się również materiały metalografitowe i szczotki węglowe, co umożliwia szerokie zastosowanie produktów firmy w różnych sektorach przemysłu. Organizacja może się pochwalić posiadaniem certyfikatu jakości ISO 9001:2015, co potwierdza wysokie standardy jakości w ramach wszystkich realizowanych procesów. Nowoczesne podejście do zarządzania jakością oraz szeroka gama produktów umożliwiają IPD Consulting utrzymanie pozycji lidera na konkurencyjnym rynku materiałów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IPD Consulting osiągnęła 14 678 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 640 270 zł. Pozostałe przychody to 38 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 393 779 zł.
Zysk netto wyniósł 246 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 678 638 zł w 2024 roku.
• 19 045 408 zł w 2023 roku.
• 16 947 687 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 491 zł w 2024 roku.
• 300 631 zł w 2023 roku.
• 220 301 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPD Consulting wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 472 zł w
2024 roku.
• 595 191 zł w
2023 roku.
• 473 371 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPD Consulting wynosi 13 483 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 910 zł a 36 696 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 537 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 483 661 zł w 2024 roku.
• 16 443 478 zł w 2023 roku.
• 14 348 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPD Consulting wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IPD Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IPD Consulting wyniosły -14 154 797
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 781 314 zł w 2023 roku
• 1 137 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPD Consulting wyniosła 8 483 493 zł.
a
ktywa trwałe to 4 696 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 787 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 483 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 615 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 867 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 483 493 zł w 2024 roku.
• 8 111 414 zł w 2023 roku.
• 9 063 162 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPD Consulting wyniosły 4 867 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 483 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 867 575 zł w 2024 roku
• 4 719 394 zł w 2023 roku
• 6 171 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPD Consulting wykazała przychody na poziomie 14 678 638 zł.
Organizacja zarobiła 303 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 915 zł w 2024 roku
• 59 273 zł w 2023 roku
• 64 163 zł w 2022 roku
Organizacja IPD Consulting wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.