Organizacja Fort polska osiągnęła 16 497 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 480 997 zł. Pozostałe przychody to 16 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 284 882 zł.
Zysk netto wyniósł 196 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 497 378 zł w 2024 roku.
• 13 604 432 zł w 2023 roku.
• 11 622 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 115 zł w 2024 roku.
• 214 718 zł w 2023 roku.
• 230 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fort polska wynosi 276 tys. zł.
EBITDA Fort polska wynosi 487 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 554 zł w
2024 roku.
• 283 938 zł w
2023 roku.
• 305 877 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 369 zł w
2024 roku.
• 472 672 zł w
2023 roku.
• 407 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fort polska wynosi 14 128 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 961 151 zł a 41 243 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 041 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 128 745 zł w 2024 roku.
• 12 127 441 zł w 2023 roku.
• 10 707 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fort polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 205 535
zł.
Koszty operacyjne Fort polska wyniosły 16 205 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 205 535 zł w 2024 roku
• 5 156 863 zł w 2023 roku
• 4 193 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fort polska wyniosła 6 646 812 zł.
a
ktywa trwałe to 586 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 060 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 768 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 249 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 518 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 646 812 zł w 2024 roku.
• 7 162 700 zł w 2023 roku.
• 6 241 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fort polska wyniosły 3 518 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 646 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 518 769 zł w 2024 roku
• 4 230 772 zł w 2023 roku
• 3 524 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fort polska wykazała przychody na poziomie 16 497 378 zł.
Organizacja zarobiła 271 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 649 zł w 2024 roku
• 34 521 zł w 2023 roku
• 69 722 zł w 2022 roku
Organizacja Fort polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milarys Polska
posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Dalmasso Christian Antoine
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2005 jest
Milarys Polska
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 21.02.2005
był Groupe Coplan S.a.
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 23.10.2002 do 12.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Fort § Cottet S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.