Organizacja AAK Poland osiągnęła 8 399 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 824 492 zł. Pozostałe przychody to 575 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 807 144 zł.
Zysk netto wyniósł 3 017 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 888 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 399 530 zł w 2024 roku.
• 5 983 853 zł w 2023 roku.
• 4 812 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 017 348 zł w 2024 roku.
• 3 403 122 zł w 2023 roku.
• 2 514 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AAK Poland wynosi 3,18 mln zł.
EBITDA AAK Poland wynosi 3,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
367 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 182 921 zł w
2024 roku.
• 3 249 130 zł w
2023 roku.
• 2 530 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 208 313 zł w
2024 roku.
• 3 254 289 zł w
2023 roku.
• 2 557 482 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AAK Poland wynosi 28 785 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 116 761 zł a 59 289 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 316 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 785 842 zł w 2024 roku.
• 26 635 751 zł w 2023 roku.
• 19 747 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AAK Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AAK Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 030 967
zł.
Koszty operacyjne AAK Poland wyniosły 4 641 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 030 967 zł w 2024 roku
• 1 309 433 zł w 2023 roku
• 1 124 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AAK Poland wyniosła 15 033 329 zł.
a
ktywa trwałe to 12 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 020 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 273 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 062 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 721 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 033 329 zł w 2024 roku.
• 12 271 511 zł w 2023 roku.
• 8 856 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AAK Poland wyniosły 210 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 033 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 980 zł w 2024 roku
• 226 142 zł w 2023 roku
• 214 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AAK Poland wykazała przychody na poziomie 8 399 530 zł.
Organizacja zarobiła 3 756 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 739 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 017 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 609 zł w 2024 roku
• 379 104 zł w 2023 roku
• 286 574 zł w 2022 roku
Organizacja AAK Poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aarhuskarlshamn Baltic Holding Ab
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2005 jest
Aarhuskarlshamn Baltic Holding Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2005 do 15.12.2005
był Karlshamns Baltic Holding Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.08.2002 do 04.11.2005 najwięcej udziałów posiadał Karlshamns Baltic Holding Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.