Organizacja AAK Poland osiągnęła 8 399 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 824 492 zł. Pozostałe przychody to 575 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 807 144 zł.
Zysk netto wyniósł 3 017 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 888 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 399 530 zł w 2024 roku.
• 5 983 853 zł w 2023 roku.
• 4 812 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 017 348 zł w 2024 roku.
• 3 403 122 zł w 2023 roku.
• 2 514 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AAK Poland wynosi 3,18 mln zł.
EBITDA AAK Poland wynosi 3,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
367 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 182 921 zł w
2024 roku.
• 3 249 130 zł w
2023 roku.
• 2 530 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 208 313 zł w
2024 roku.
• 3 254 289 zł w
2023 roku.
• 2 557 482 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AAK Poland wynosi 28 785 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 116 761 zł a 59 289 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 316 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 785 842 zł w 2024 roku.
• 26 635 751 zł w 2023 roku.
• 19 747 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AAK Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AAK Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AAK Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AAK Poland wynosi 1,64 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 252 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 252 tys. zł a 5,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
189 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 993 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,18 mln zł w 2024 roku.
• 4,22 mln zł w 2023 roku.
• 3,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 030 967
zł.
Koszty operacyjne AAK Poland wyniosły 4 641 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 030 967 zł w 2024 roku
• 1 309 433 zł w 2023 roku
• 1 124 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AAK Poland wyniosła 15 033 329 zł.
a
ktywa trwałe to 12 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 020 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 273 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 062 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 721 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 033 329 zł w 2024 roku.
• 12 271 511 zł w 2023 roku.
• 8 856 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AAK Poland wyniosły 210 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 033 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 980 zł w 2024 roku
• 226 142 zł w 2023 roku
• 214 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AAK Poland wykazała przychody na poziomie 8 399 530 zł.
Organizacja zarobiła 3 756 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 739 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 017 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 609 zł w 2024 roku
• 379 104 zł w 2023 roku
• 286 574 zł w 2022 roku
Organizacja AAK Poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aarhuskarlshamn Baltic Holding Ab
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2005 jest
Aarhuskarlshamn Baltic Holding Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2005 do 15.12.2005
był Karlshamns Baltic Holding Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.08.2002 do 04.11.2005 najwięcej udziałów posiadał Karlshamns Baltic Holding Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.