SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja DBS osiągnęła 38 218 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 183 489 zł. Pozostałe przychody to 34 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 288 292 zł.
Zysk netto wyniósł 18 895 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 459 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 218 325 zł w 2024 roku.
• 14 173 583 zł w 2023 roku.
• 1 337 146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 699 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 895 197 zł w 2024 roku.
• 9 873 649 zł w 2023 roku.
• -13 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DBS wynosi 20,49 mln zł.
EBITDA DBS wynosi 22,67 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DBS wynosi 122 551 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 492 168 zł a 264 532 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 506 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 551 841 zł w 2024 roku.
• 56 264 422 zł w 2023 roku.
• 891 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DBS wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 811 481
zł.
Koszty operacyjne DBS wyniosły 17 696 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 544 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 811 481 zł w 2024 roku
• 2 247 785 zł w 2023 roku
• 399 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DBS wyniosła 92 676 926 zł.
a
ktywa trwałe to 83 476 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 200 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 676 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 656 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 020 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 237 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 676 926 zł w 2024 roku.
• 12 489 007 zł w 2023 roku.
• 8 617 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DBS wyniosły 64 020 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 676 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 143 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 020 701 zł w 2024 roku
• 2 727 980 zł w 2023 roku
• 8 729 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DBS wykazała przychody na poziomie 38 218 325 zł.
Organizacja zarobiła 18 901 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 895 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6552 zł w 2024 roku
• 702 257 zł w 2023 roku
• 1002 zł w 2022 roku