Organizacja Pro-Invest osiągnęła 1 412 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 412 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 982 zł.
Zysk netto wyniósł 983 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 412 106 zł w 2024 roku.
• 1 267 572 zł w 2023 roku.
• 1 538 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 983 124 zł w 2024 roku.
• 401 735 zł w 2023 roku.
• 459 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Invest wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 004 326 zł w
2024 roku.
• 719 655 zł w
2023 roku.
• 285 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Invest wynosi 10 303 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 118 158 zł a 28 959 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 865 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 303 852 zł w 2024 roku.
• 7 144 599 zł w 2023 roku.
• 7 255 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Invest wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 901
zł.
Koszty operacyjne Pro-Invest wyniosły 407 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 901 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Invest wyniosła 14 146 908 zł.
a
ktywa trwałe to 10 141 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 005 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 146 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 239 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 906 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 052 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 146 908 zł w 2024 roku.
• 13 159 444 zł w 2023 roku.
• 11 320 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Invest wyniosły 6 906 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 146 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 906 971 zł w 2024 roku
• 6 902 630 zł w 2023 roku
• 5 465 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Invest wykazała przychody na poziomie 1 412 106 zł.
Organizacja zarobiła 1 004 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 983 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 202 zł w 2024 roku
• 64 464 zł w 2023 roku
• 72 607 zł w 2022 roku