Organizacja "furaż" osiągnęła 25 789 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 773 137 zł. Pozostałe przychody to 16 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 184 523 zł.
Zysk netto wyniósł 588 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 789 696 zł w 2024 roku.
• 27 414 593 zł w 2023 roku.
• 27 402 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 614 zł w 2024 roku.
• 1 199 916 zł w 2023 roku.
• 1 096 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "furaż" wynosi 705 tys. zł.
EBITDA "furaż" wynosi 836 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 835 zł w
2024 roku.
• 1 334 867 zł w
2023 roku.
• 1 204 629 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 836 258 zł w
2024 roku.
• 1 457 582 zł w
2023 roku.
• 1 327 499 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "furaż" wynosi 21 505 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 958 148 zł a 64 474 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 505 733 zł w 2024 roku.
• 25 286 125 zł w 2023 roku.
• 24 325 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "furaż" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 384 744
zł.
Koszty operacyjne "furaż" wyniosły 25 068 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 384 744 zł w 2024 roku
• 2 214 141 zł w 2023 roku
• 1 917 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "furaż" wyniosła 5 694 425 zł.
a
ktywa trwałe to 1 705 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 989 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 694 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 610 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 083 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -329 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 694 425 zł w 2024 roku.
• 6 486 061 zł w 2023 roku.
• 6 521 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "furaż" wyniosły 3 083 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 694 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 083 561 zł w 2024 roku
• 3 539 305 zł w 2023 roku
• 4 290 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "furaż" wykazała przychody na poziomie 25 789 696 zł.
Organizacja "furaż" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki