Organizacja Engineering osiągnęła 2 242 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 235 375 zł. Pozostałe przychody to 6797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 755 010 zł.
Zysk netto wyniósł 480 365 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -93 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 242 172 zł w 2024 roku.
• 2 328 976 zł w 2023 roku.
• 3 149 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 365 zł w 2024 roku.
• 509 987 zł w 2023 roku.
• 787 305 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engineering wynosi 522 tys. zł.
EBITDA Engineering wynosi 626 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 521 874 zł w
2024 roku.
• 552 759 zł w
2023 roku.
• 856 859 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 563 zł w
2024 roku.
• 665 160 zł w
2023 roku.
• 967 540 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engineering wynosi 5 947 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 530 996 zł a 13 498 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 947 239 zł w 2024 roku.
• 5 988 321 zł w 2023 roku.
• 7 421 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 880 601
zł.
Koszty operacyjne Engineering wyniosły 1 713 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 880 601 zł w 2024 roku
• 829 747 zł w 2023 roku
• 849 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engineering wyniosła 3 726 709 zł.
a
ktywa trwałe to 1 654 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 072 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 726 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 374 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 726 709 zł w 2024 roku.
• 3 854 873 zł w 2023 roku.
• 3 358 513 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engineering wyniosły 352 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 726 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 047 zł w 2024 roku
• 660 577 zł w 2023 roku
• 460 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engineering wykazała przychody na poziomie 2 242 172 zł.
Organizacja zarobiła 528 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 041 zł w 2024 roku
• 50 438 zł w 2023 roku
• 79 682 zł w 2022 roku
Organizacja Engineering wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krakowiak Paweł
posiada 35 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2015 jest
Krakowiak Paweł
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2007 do 18.05.2015
był Krakowiak Paweł
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 12.12.2006 do 09.01.2007 najwięcej udziałów posiadał Jeute Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.