Organizacja Korporacja osiągnęła 3 767 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 752 265 zł. Pozostałe przychody to 15 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 311 766 zł.
Zysk netto wyniósł 1 440 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 767 534 zł w 2024 roku.
• 2 193 776 zł w 2023 roku.
• 2 044 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 440 500 zł w 2024 roku.
• 501 794 zł w 2023 roku.
• 469 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Korporacja wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Korporacja wynosi 1,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 570 465 zł w
2024 roku.
• 553 060 zł w
2023 roku.
• 515 823 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Korporacja wynosi 13 193 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 919 566 zł a 26 237 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 193 255 zł w 2024 roku.
• 8 133 883 zł w 2023 roku.
• 8 069 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Korporacja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Korporacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 002
zł.
Koszty operacyjne Korporacja wyniosły 2 181 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 002 zł w 2024 roku
• 357 180 zł w 2023 roku
• 307 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Korporacja wyniosła 7 108 136 zł.
a
ktywa trwałe to 5 881 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 108 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 559 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 548 714 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 108 136 zł w 2024 roku.
• 6 917 402 zł w 2023 roku.
• 7 130 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Korporacja wyniosły 548 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 108 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 548 714 zł w 2024 roku
• 698 480 zł w 2023 roku
• 693 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Korporacja wykazała przychody na poziomie 3 767 534 zł.
Organizacja zarobiła 1 585 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 440 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 233 zł w 2024 roku
• 51 761 zł w 2023 roku
• 46 380 zł w 2022 roku
Organizacja Korporacja wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guzowski Lech
posiada 300 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.