Organizacja Manahr osiągnęła 2 886 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 878 381 zł. Pozostałe przychody to 8524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 453 308 zł.
Zysk netto wyniósł 1 425 073 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 658 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 886 904 zł w 2024 roku.
• 7 545 817 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 211 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 425 073 zł w 2024 roku.
• 2 636 279 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manahr wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Manahr wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 440 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 417 537 zł w
2024 roku.
• 2 858 164 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 535 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 420 429 zł w
2024 roku.
• 2 955 976 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manahr wynosi 9 898 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 273 889 zł a 19 951 022 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 842 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 898 784 zł w 2024 roku.
• 17 741 120 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manahr wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Manahr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 186 660
zł.
Koszty operacyjne Manahr wyniosły 1 460 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 573 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 186 660 zł w 2024 roku
• 3 760 439 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manahr wyniosła 4 439 469 zł.
a
ktywa trwałe to 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 439 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 439 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 031 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 272 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 439 469 zł w 2024 roku.
• 3 166 883 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manahr wyniosły 1 407 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 439 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 128 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 617 zł w 2024 roku
• 279 604 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manahr wykazała przychody na poziomie 2 886 904 zł.
Organizacja zarobiła 1 425 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 425 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -263 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 zł w 2024 roku
• 264 044 zł w 2023 roku
Organizacja Manahr wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bodek Dorota
posiada 600 udziałów, które stanowią 30% firmy.