Organizacja Mini-max investment osiągnęła 3 267 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 226 257 zł. Pozostałe przychody to 41 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 028 872 zł.
Zysk netto wyniósł 1 197 386 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 440 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 267 760 zł w 2024 roku.
• 5 707 892 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 389 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 197 386 zł w 2024 roku.
• 2 587 246 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mini-max investment wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Mini-max investment wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 366 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 160 506 zł w
2024 roku.
• 2 526 757 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 629 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 404 252 zł w
2024 roku.
• 3 034 239 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mini-max investment wynosi 15 659 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 901 640 zł a 46 352 613 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 692 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 659 164 zł w 2024 roku.
• 24 351 469 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mini-max investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 646
zł.
Koszty operacyjne Mini-max investment wyniosły 2 065 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 646 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mini-max investment wyniosła 14 004 551 zł.
a
ktywa trwałe to 12 423 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 581 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 004 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 588 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 416 398 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 004 551 zł w 2024 roku.
• 14 040 619 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mini-max investment wyniosły 2 416 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 004 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 972 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 416 398 zł w 2024 roku
• 444 321 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mini-max investment wykazała przychody na poziomie 3 267 760 zł.
Organizacja zarobiła 1 201 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 197 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4588 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Mini-max investment wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ekiert Dariusz
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ekiert Wiesław
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.