Drew-Bak to firma o długoletniej tradycji, która została założona w 1993 roku. Specjalizuje się w produkcji komponentów meblowych z drewna, oferując szeroki asortyment produktów, w tym drewniane nogi, blaty czy stelaże. Dzięki połączeniu rodzinnych wartości z nowoczesnymi technologiami, firma stała się jednym z liderów w branży meblowej, zdobywając renome na rynku krajowym oraz zagranicznym. Drew-Bak korzysta z zaawansowanych metod obróbczych, takich jak 5-osiowa obróbka CNC, toczenie i frezowanie, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymyślnych projektów. W ciągu roku produkowanych jest ponad 2,5 miliona elementów, a firma przetwarza głównie tarcicę dębową, jesionową i egzotyczną. Podążając za trendami, Drew-Bak zwraca uwagę na zrównoważony rozwój i posiada prestiżowy Certyfikat FSC, co potwierdza dbałość o pochodzenie surowców wykorzystywanych w produkcji. Priorytetem firmy jest kompleksowa obsługa klienta, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb oraz utrzymywanie stabilnej współpracy z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drew-Bak osiągnęła 13 195 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 195 156 zł. Pozostałe przychody to 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 040 115 zł.
Zysk netto wyniósł 155 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 195 284 zł w 2024 roku.
• 13 261 900 zł w 2023 roku.
• 13 125 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 041 zł w 2024 roku.
• 11 950 zł w 2023 roku.
• 737 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drew-Bak wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Drew-Bak wynosi 826 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
354 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 166 zł w
2024 roku.
• -559 zł w
2023 roku.
• 942 437 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
353 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 826 226 zł w
2024 roku.
• 626 154 zł w
2023 roku.
• 1 532 382 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drew-Bak wynosi 11 864 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 550 414 zł a 32 988 210 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 116 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 864 947 zł w 2024 roku.
• 11 220 700 zł w 2023 roku.
• 14 098 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drew-Bak wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drew-Bak wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drew-Bak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drew-Bak wynosi 341 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 653 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 653 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 653 tys. zł w 2024 roku.
• 622 tys. zł w 2023 roku.
• 640 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 425 279
zł.
Koszty operacyjne Drew-Bak wyniosły 12 961 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 425 279 zł w 2024 roku
• 3 915 194 zł w 2023 roku
• 3 742 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drew-Bak wyniosła 6 513 594 zł.
a
ktywa trwałe to 2 104 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 409 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 513 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 263 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 249 693 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -697 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 513 594 zł w 2024 roku.
• 6 094 382 zł w 2023 roku.
• 7 907 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drew-Bak wyniosły 3 249 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 513 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -729 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 249 693 zł w 2024 roku
• 2 985 540 zł w 2023 roku
• 4 708 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drew-Bak wykazała przychody na poziomie 13 195 284 zł.
Organizacja zarobiła 200 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 532 zł w 2024 roku
• 13 640 zł w 2023 roku
• 185 261 zł w 2022 roku
Organizacja Drew-Bak wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.