Organizacja wydarzeń edukacyjnych dotyczących businessu online.
Prowadzenie szkoleń, które pomagają w stworzeniu efektywnych kampanii marketingowych.
Wsparcie uczestników w budowaniu marki osobistej oraz sprzedaży produktów cyfrowych.
Przekazywanie sprawdzonych strategii osiągania wysokich przychodów w sprzedaży kursów.
Launch Valley to dynamicznie rozwijająca się platforma edukacyjna stworzona z myślą o osobach pragnących zbudować dochodowy biznes online oparty na sprzedaży produktów cyfrowych, w tym kursów edukacyjnych. Organizatorem wydarzenia 'Kampania WOW' jest Magdalena Pawłowska, doświadczona ekspertka w dziedzinie marketingu internetowego i twórczyni innowacyjnych szkoleń, która zdobyła szerokie uznanie w Polsce. Kampania WOW jest cyklicznym wydarzeniem, które trwa przez trzy dni i gromadzi entuzjastów oraz profesjonalistów z różnych branż, oferując im zestaw praktycznych narzędzi do budowania ich marki osobistej i skalowania sprzedaży. Uczestnicy uczą się m.in. jak tworzyć i sprzedawać pożądane produkty cyfrowe, prowadzić efektywne kampanie marketingowe oraz zwiększać przychody swojego biznesu. Magdalena, jako pionierka kursów online w Polsce, ma na celu propagowanie wiedzy związanej z tworzeniem i sprzedażą produktów cyfrowych. Jej metody już pomogły setkom osób osiągnąć sukces w branży kursów online, a sam event staje się platformą wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi prelegentami a uczestnikami, co przyczynia się do wzrostu ich kompetencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Launch Valley osiągnęła 2 477 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 477 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 986 792 zł.
Zysk netto wyniósł 1 490 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 477 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 477 071 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 490 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 490 280 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Launch Valley wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Launch Valley wynosi 1,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Launch Valley wynosi 8 733 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 121 460 zł a 20 863 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 733 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 733 959 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Launch Valley wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Launch Valley wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Launch Valley charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Launch Valley wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 515 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 515 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1966
zł.
Koszty operacyjne Launch Valley wyniosły 755 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1966 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Launch Valley wyniosła 2 807 951 zł.
a
ktywa trwałe to 24 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 783 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 807 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 495 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 312 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 807 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 807 951 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Launch Valley wyniosły 1 312 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 807 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 312 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 312 671 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Launch Valley wykazała przychody na poziomie 2 477 071 zł.
Organizacja zarobiła 1 655 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 490 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 159 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Launch Valley wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.