Organizacja Edex osiągnęła 6 785 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 777 460 zł. Pozostałe przychody to 8156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 603 785 zł.
Zysk netto wyniósł 173 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 392 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 785 616 zł w 2024 roku.
• 3 320 177 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 675 zł w 2024 roku.
• 44 822 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edex wynosi 274 tys. zł.
EBITDA Edex wynosi 287 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edex wynosi 6 948 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 730 501 zł a 16 964 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 474 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 948 944 zł w 2024 roku.
• 3 992 986 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edex wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 238
zł.
Koszty operacyjne Edex wyniosły 6 503 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 238 zł w 2024 roku
• 238 904 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edex wyniosła 3 828 272 zł.
a
ktywa trwałe to 1 447 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 380 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 828 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 307 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 520 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 828 272 zł w 2024 roku.
• 2 842 977 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edex wyniosły 1 520 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 828 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 760 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 520 937 zł w 2024 roku
• 709 317 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edex wykazała przychody na poziomie 6 785 616 zł.
Organizacja zarobiła 216 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 295 zł w 2024 roku
• 14 107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Edex wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Owsiak Tomasz
posiada 55 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Kiwacz Izabela
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Owsiak Tomasz
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2023 do 30.01.2024
była Owsiak Krystyna
kontrolująca 46% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2023 do 21.11.2023:
• Kiwacz Izabela (19% udziałów)
• Owsiak Krystyna (19% udziałów)
• Owsiak Edward (19% udziałów)
• Owsiak Tomasz (19% udziałów)