Organizacja Obiekt osiągnęła 2 129 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 129 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 122 988 zł.
Zysk netto wyniósł 6295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 049 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 129 283 zł w 2024 roku.
• 79 300 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6295 zł w 2024 roku.
• 1110 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obiekt wynosi 1 454 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9304 zł a 5 323 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 392 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 454 005 zł w 2024 roku.
• 61 890 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Obiekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obiekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Obiekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Obiekt wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 668
zł.
Koszty operacyjne Obiekt wyniosły 2 122 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 668 zł w 2024 roku
• 19 277 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obiekt wyniosła 112 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 858 zł w 2024 roku.
• 7510 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obiekt wyniosły 100 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 453 zł w 2024 roku
• 1400 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obiekt wykazała przychody na poziomie 2 129 283 zł.
Organizacja zarobiła 6918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 623 zł w 2024 roku
• 213 zł w 2023 roku