Organizacja Center podkulski osiągnęła 4 194 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 134 304 zł. Pozostałe przychody to 60 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 836 910 zł.
Zysk netto wyniósł 1 297 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 398 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 194 651 zł w 2024 roku.
• 3 489 903 zł w 2023 roku.
• 271 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 297 394 zł w 2024 roku.
• 737 073 zł w 2023 roku.
• 1234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Center podkulski wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Center podkulski wynosi 2,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Center podkulski wynosi 23 175 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 291 977 zł a 81 011 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 725 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 175 731 zł w 2024 roku.
• 19 949 123 zł w 2023 roku.
• 14 506 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Center podkulski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 706
zł.
Koszty operacyjne Center podkulski wyniosły 2 764 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 706 zł w 2024 roku
• 63 711 zł w 2023 roku
• 5023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Center podkulski wyniosła 20 498 836 zł.
a
ktywa trwałe to 16 697 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 801 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 498 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 252 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 832 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 498 836 zł w 2024 roku.
• 19 853 341 zł w 2023 roku.
• 19 368 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Center podkulski wyniosły 245 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 498 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 874 zł w 2024 roku
• 287 700 zł w 2023 roku
• 274 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Center podkulski wykazała przychody na poziomie 4 194 651 zł.
Organizacja zarobiła 1 429 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 297 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 748 zł w 2024 roku
• 181 680 zł w 2023 roku
• 4294 zł w 2022 roku
Organizacja Center podkulski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki