Organizacja Salkoperte Investments osiągnęła 836 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 836 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 729 zł.
Strata netto wyniosła 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 836 423 zł w 2024 roku.
• 880 108 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -306 zł w 2024 roku.
• 23 869 zł w 2023 roku.
• -146 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Salkoperte Investments wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Salkoperte Investments wynosi -0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Salkoperte Investments wynosi 25 426 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 633 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 475 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 426 347 zł w 2024 roku.
• 25 551 177 zł w 2023 roku.
• 24 851 060 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Salkoperte Investments wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Salkoperte Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 991
zł.
Koszty operacyjne Salkoperte Investments wyniosły 836 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 991 zł w 2024 roku
• 425 380 zł w 2023 roku
• 32 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Salkoperte Investments wyniosła 43 624 287 zł.
a
ktywa trwałe to 32 291 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 332 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 624 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 158 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 465 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 541 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 624 287 zł w 2024 roku.
• 43 624 430 zł w 2023 roku.
• 43 557 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Salkoperte Investments wyniosły 10 465 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 624 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 488 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 465 978 zł w 2024 roku
• 10 465 814 zł w 2023 roku
• 10 423 018 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Salkoperte Investments wykazała przychody na poziomie 836 423 zł.
Organizacja zarobiła -306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Salkoperte Investments wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krysiak Dawid
posiada 67002 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Eta Europe Ag
posiada 57475 udziałów,
które stanowią 17.1% firmy.
Ns Global Eta I Lp
posiada 44893 udziałów,
które stanowią 13.4% firmy.
Największym udziałowcem od 19.03.2024 jest
Krysiak Dawid
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2023 do 19.03.2024
był Krysiak Dawid
kontrolując 20% udziałów.
W okresie od 20.01.2023 do 29.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Krysiak Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.