Organizacja IQ Sport&travel osiągnęła 5 012 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 012 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 761 358 zł.
Zysk netto wyniósł 1 250 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 670 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 012 009 zł w 2024 roku.
• 4 496 319 zł w 2023 roku.
• 1 605 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 416 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 250 651 zł w 2024 roku.
• 1 164 504 zł w 2023 roku.
• 537 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IQ Sport&travel wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA IQ Sport&travel wynosi 1,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IQ Sport&travel wynosi 10 566 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 222 292 zł a 17 509 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 519 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 566 235 zł w 2024 roku.
• 8 939 867 zł w 2023 roku.
• 3 633 120 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IQ Sport&travel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IQ Sport&travel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 710
zł.
Koszty operacyjne IQ Sport&travel wyniosły 3 760 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 710 zł w 2024 roku
• 561 251 zł w 2023 roku
• 194 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IQ Sport&travel wyniosła 3 204 122 zł.
a
ktywa trwałe to 1 531 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 673 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 204 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 963 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 204 122 zł w 2024 roku.
• 1 783 238 zł w 2023 roku.
• 694 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IQ Sport&travel wyniosły 241 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 204 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 066 zł w 2024 roku
• 70 833 zł w 2023 roku
• 146 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IQ Sport&travel wykazała przychody na poziomie 5 012 009 zł.
Organizacja zarobiła 1 251 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 250 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1056 zł w 2024 roku
• 3422 zł w 2023 roku
• 996 zł w 2022 roku
Organizacja IQ Sport&travel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jeż Grzegorz
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Jeż Monika
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.