SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Centrum osiągnęła 4 691 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 691 129 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 811 198 zł.
Zysk netto wyniósł 879 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 691 130 zł w 2024 roku.
• 4 171 094 zł w 2023 roku.
• 2 841 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 931 zł w 2024 roku.
• 730 567 zł w 2023 roku.
• 175 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 963 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 962 594 zł w
2024 roku.
• 811 641 zł w
2023 roku.
• 186 839 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 174 521 zł w
2024 roku.
• 975 733 zł w
2023 roku.
• 378 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 8 973 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 325 997 zł a 12 405 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 994 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 973 141 zł w 2024 roku.
• 7 369 045 zł w 2023 roku.
• 3 716 292 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 992 057
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 3 728 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 992 057 zł w 2024 roku
• 795 106 zł w 2023 roku
• 674 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 3 261 770 zł.
a
ktywa trwałe to 1 140 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 120 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 261 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 101 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 261 770 zł w 2024 roku.
• 2 365 726 zł w 2023 roku.
• 1 586 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 160 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 261 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 441 zł w 2024 roku
• 144 328 zł w 2023 roku
• 95 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 4 691 130 zł.
Organizacja zarobiła 962 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 619 zł w 2024 roku
• 79 099 zł w 2023 roku
• 15 738 zł w 2022 roku