SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie gotowych apartamentów w pełni wykończonych.
Lokalizacja w Dźwirzynie, w obszarze Natura 2000.
Przekazanie mieszkań w terminie, z łatwym dostępem do plaży.
Wykorzystanie naturalnych materiałów i energii słonecznej.
Współpraca z doświadczonymi operatorami najmu.
Aleja Południowa to nowoczesna inwestycja deweloperska zlokalizowana w Dźwirzynie, tuż przy polskim wybrzeżu Bałtyku. Projekt ten obejmuje budowę eleganckich apartamentów, które wyróżniają się wysoką jakością wykończenia oraz unikalnym otoczeniem, obejmującym obszar chroniony Natura 2000. Realizacja inwestycji obejmuje trzy etapy, z których najnowszy - budynek przy ulicy Aleja Południowa 12 - ma zostać oddany w czerwcu 2023 roku. Wszystkie oferowane mieszkania są dostępne w pełni wykończone, co zapewnia przyszłym właścicielom komfort i możliwość od razu korzystania z nowego lokum. Projekt architektoniczny opracowała znana pracownia Dominanta Architekci, specjalizująca się w budynkach wypoczynkowych i wellness. Inwestycja charakteryzuje się bliskością do plaży, łatwą dostępnością do tras pieszych i rowerowych oraz bogatą ofertą rekreacyjną, czyniąc ją idealnym miejscem do letniego wypoczynku oraz całorocznego życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aleja Południowa 12 osiągnęła 5 331 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 059 205 zł. Pozostałe przychody to 272 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 911 780 zł.
Zysk netto wyniósł 3 147 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 777 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 331 308 zł w 2024 roku.
• 9 477 705 zł w 2023 roku.
• 498 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 049 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 147 425 zł w 2024 roku.
• 3 450 695 zł w 2023 roku.
• 65 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aleja Południowa 12 wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Aleja Południowa 12 wynosi 2,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aleja Południowa 12 wynosi 24 318 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 996 961 zł a 44 063 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 106 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 318 827 zł w 2024 roku.
• 27 858 448 zł w 2023 roku.
• 5 931 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aleja Południowa 12 wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,646% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aleja Południowa 12 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aleja Południowa 12 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aleja Południowa 12 wynosi 825 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 2,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
275 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 825 tys. zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 662 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 3,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 712
zł.
Koszty operacyjne Aleja Południowa 12 wyniosły 2 183 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 712 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aleja Południowa 12 wyniosła 13 665 892 zł.
a
ktywa trwałe to 7 058 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 607 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 665 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 899 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 555 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 665 892 zł w 2024 roku.
• 13 015 769 zł w 2023 roku.
• 14 462 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aleja Południowa 12 wyniosły 2 765 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 665 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 921 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 996 zł w 2024 roku
• 2 699 507 zł w 2023 roku
• 7 346 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aleja Południowa 12 wykazała przychody na poziomie 5 331 308 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6513 zł w 2022 roku
Organizacja Aleja Południowa 12 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trafas Dariusz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2025 jest
Trafas Dariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2021 do 31.07.2025
był Trafas Dariusz
kontrolując 99% udziałów.