Organizacja Inter Perspektywa osiągnęła 14 407 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 403 330 zł. Pozostałe przychody to 4589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 440 283 zł.
Strata netto wyniosła 36 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 601 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 407 918 zł w 2024 roku.
• 8 482 422 zł w 2023 roku.
• 7 223 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 953 zł w 2024 roku.
• 687 136 zł w 2023 roku.
• -79 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter Perspektywa wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Inter Perspektywa wynosi 201 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter Perspektywa wynosi 10 102 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 019 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 102 683 zł w 2024 roku.
• 8 928 609 zł w 2023 roku.
• 4 825 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter Perspektywa wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter Perspektywa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 463 108
zł.
Koszty operacyjne Inter Perspektywa wyniosły 14 251 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 115 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 463 108 zł w 2024 roku
• 6 762 981 zł w 2023 roku
• 6 245 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter Perspektywa wyniosła 2 339 850 zł.
a
ktywa trwałe to 101 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 237 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 339 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 676 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 339 850 zł w 2024 roku.
• 1 783 372 zł w 2023 roku.
• 735 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter Perspektywa wyniosły 1 676 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 339 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 676 645 zł w 2024 roku
• 1 083 214 zł w 2023 roku
• 722 735 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter Perspektywa wykazała przychody na poziomie 14 407 918 zł.
Organizacja zarobiła 151 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 124% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 948 zł w 2024 roku
• 73 899 zł w 2023 roku
• 43 680 zł w 2022 roku
Organizacja Inter Perspektywa wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.