Budowa Osiedla Chorwackiego w Dąbrowie koło Wielunia.
330 mieszkań w sześciu blokach o zróżnicowanych metrażach.
Każde mieszkanie posiada balkon oraz dostęp do garaży.
Lokalizacja w zielonym otoczeniu z dogodnym dostępem do miasta.
Myjnia bezdotykowa i windy w każdym bloku dla wygody mieszkańców.
SBW INVEST to firma deweloperska, która realizuje projekt budowy Osiedla Chorwackiego w Dąbrowie koło Wielunia. To nowoczesne osiedle ma na celu stworzenie komfortowych warunków mieszkalnych, oferując zróżnicowane metraże mieszkań, które wyróżniają się funkcjonalnością i możliwością personalizacji. Projekt przewiduje sześć bloków, w których docelowo powstanie 330 mieszkań, co czyni to osiedle znaczącą inwestycją na lokalnym rynku nieruchomości. Mieszkania w ofercie mają powierzchnie od 37 do 94 m² i każda jednostka dysponuje przestronnym balkonem. Deweloper zapewnia, że mieszkańcy znajdą tu cichą i zieloną okolice, sprzyjającą wypoczynkowi, a także wygodny dostęp do kluczowych punktów życia miejskiego. Obecnie w ofercie znajdują się mieszkania w pierwszym bloku, z którego 90% jednostek już sprzedano, a końcowy termin budowy tego etapu przewidziano na IV kwartał 2022 roku. Ponadto, inwestycja proponuje różne udogodnienia, takie jak garaże, windy oraz myjnię bezdotykową na terenie osiedla. Deweloper aktywnie informuje o postępach budowy i dostępnych lokalach, a także podkreśla wyjątkowe atuty lokalizacji, które łączą bliskość miasta z otoczeniem natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SBW Invest osiągnęła 14 570 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 570 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 072 702 zł.
Zysk netto wyniósł 2 497 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 914 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 570 074 zł w 2024 roku.
• 13 927 750 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 499 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 497 372 zł w 2024 roku.
• 1 491 659 zł w 2023 roku.
• -324 407 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SBW Invest wynosi 3,37 mln zł.
EBITDA SBW Invest wynosi 3,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SBW Invest wynosi 22 370 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 667 979 zł a 36 425 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 474 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 370 849 zł w 2024 roku.
• 16 046 751 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SBW Invest wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SBW Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SBW Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SBW Invest wynosi 624 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 437 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 437 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 437 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 158
zł.
Koszty operacyjne SBW Invest wyniosły 11 198 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 158 zł w 2024 roku
• 201 387 zł w 2023 roku
• 142 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SBW Invest wyniosła 6 135 791 zł.
a
ktywa trwałe to 684 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 450 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 135 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 557 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 578 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 227 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 135 791 zł w 2024 roku.
• 13 453 216 zł w 2023 roku.
• 13 239 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SBW Invest wyniosły 2 578 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 135 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 515 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 578 487 zł w 2024 roku
• 12 393 283 zł w 2023 roku
• 13 670 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SBW Invest wykazała przychody na poziomie 14 570 074 zł.
Organizacja zarobiła 3 073 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 576 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 497 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 576 000 zł w 2024 roku
• 248 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja SBW Invest wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trzciński Dawid
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kuś Hubert
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.