Szeroki asortyment materiałów budowlanych, w tym okna PVC, drzwi, rolety.
Wysoka jakość produktów oraz profesjonalne doradztwo techniczne.
Ponad 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej.
Realizacja projektów budowlanych oraz szeroka oferta usług.
Dostarczanie materiałów dla efektywności energetycznej budynków.
ALLCLASS to renomowana hurtownia materiałów budowlanych z siedzibą w Krzeszycach, znana z ponad 15-letniego doświadczenia w branży. Specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu produktów budowlanych, w tym materiałów wykończeniowych, narzędzi i systemów instalacyjnych. Kluczowym elementem oferty są okna PVC, drzwi, rolety oraz różnorodne akcesoria budowlane, takie jak parapety, moskitiery i żaluzje fasadowe. Ponadto, ALLCLASS dostarcza materiały niezbędne do prac budowlanych, jak styropian oraz systemy hydroizolacyjne, co czyni firmę kompleksowym dostawcą dla klientów indywidualnych oraz firm budowlanych.
Ważnym aspektem działalności ALLCLASS jest ich podejście do obsługi klienta; każdy projekt traktowany jest indywidualnie, a zespół ekspertów zapewnia profesjonalne doradztwo techniczne. Firma stawia na nowoczesną technologię oraz wysoką jakość produktów, co zostało potwierdzone zrealizowaniem 586 projektów oraz zadowoleniem 1800 klientów. Misją ALLCLASS jest dostarczenie wyspecjalizowanych rozwiązań, które poprawiają efektywność energetyczną budynków i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, co firma skutecznie realizuje poprzez udział w programach rządowych związanych z termomodernizacją budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Allclass osiągnęła 3 737 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 056 944 zł. Pozostałe przychody to 1 680 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 090 677 zł.
Strata netto wyniosła 33 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 737 838 zł w 2024 roku.
• 1 695 073 zł w 2023 roku.
• 1 633 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 733 zł w 2024 roku.
• -94 771 zł w 2023 roku.
• 155 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Allclass wynosi 2 665 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 344 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 665 638 zł w 2024 roku.
• 1 329 094 zł w 2023 roku.
• 1 979 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allclass wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Allclass charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 335
zł.
Koszty operacyjne Allclass wyniosły 1 669 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 335 zł w 2024 roku
• 90 974 zł w 2023 roku
• 142 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allclass wyniosła 1 972 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 972 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 741 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 972 661 zł w 2024 roku.
• 766 216 zł w 2023 roku.
• 631 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allclass wyniosły 1 741 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 972 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 741 001 zł w 2024 roku
• 500 822 zł w 2023 roku
• 270 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Allclass wykazała przychody na poziomie 3 737 838 zł.
Organizacja zarobiła -33 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 683 zł w 2022 roku
Organizacja Allclass wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.