Organizacja Deal invest osiągnęła 459 066 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 692 476 zł. Pozostałe przychody to 65 373 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 775 137 zł.
Zysk netto wyniósł 67 917 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 813 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 066 404 zł w 2024 roku.
• 377 826 468 zł w 2023 roku.
• 306 299 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 583 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 917 339 zł w 2024 roku.
• 62 773 977 zł w 2023 roku.
• 21 759 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deal invest wynosi 31 mln zł.
EBITDA Deal invest wynosi 38,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deal invest wynosi 637 101 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 387 877 zł a 1 147 666 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 405 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 101 502 zł w 2024 roku.
• 511 518 045 zł w 2023 roku.
• 291 239 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deal invest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deal invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Deal invest wyniosły 362 690 248
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deal invest wyniosła 235 093 424 zł.
a
ktywa trwałe to 94 539 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 553 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 093 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 967 633 zł.
k
apitały mniejszości to 216 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 909 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 985 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 093 424 zł w 2024 roku.
• 151 071 932 zł w 2023 roku.
• 111 621 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deal invest wyniosły 155 909 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 093 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 168 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 909 588 zł w 2024 roku
• 139 688 163 zł w 2023 roku
• 140 108 583 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deal invest wykazała przychody na poziomie 459 066 404 zł.
Organizacja zarobiła 88 885 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 968 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 917 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 193 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 968 074 zł w 2024 roku
• 18 531 744 zł w 2023 roku
• 5 869 205 zł w 2022 roku
Organizacja Deal invest wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.