Organizacja Eviden Poland R&d osiągnęła 709 571 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 703 930 424 zł. Pozostałe przychody to 5 641 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 623 657 zł.
Zysk netto wyniósł 57 306 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 261 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 571 993 zł w 2024 roku.
• 627 357 060 zł w 2023 roku.
• 173 547 266 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 551 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 306 767 zł w 2024 roku.
• -70 605 480 zł w 2023 roku.
• 30 001 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eviden Poland R&d wynosi 65,85 mln zł.
EBITDA Eviden Poland R&d wynosi 69 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eviden Poland R&d wynosi 824 736 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 461 387 zł a 1 773 929 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 456 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 736 449 zł w 2024 roku.
• 418 238 040 zł w 2023 roku.
• 264 315 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eviden Poland R&d wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eviden Poland R&d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 464 657 249
zł.
Koszty operacyjne Eviden Poland R&d wyniosły 638 084 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 442 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 464 657 249 zł w 2024 roku
• 395 264 461 zł w 2023 roku
• 125 115 980 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eviden Poland R&d wyniosła 259 003 258 zł.
a
ktywa trwałe to 46 242 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 760 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 003 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 281 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 721 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 167 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 003 258 zł w 2024 roku.
• 380 508 669 zł w 2023 roku.
• 69 333 966 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eviden Poland R&d wyniosły 95 721 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 003 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 953 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 721 408 zł w 2024 roku
• 412 965 585 zł w 2023 roku
• 31 185 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eviden Poland R&d wykazała przychody na poziomie 709 571 993 zł.
Organizacja zarobiła 59 541 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 234 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 306 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 234 802 zł w 2024 roku
• 25 031 733 zł w 2023 roku
• 18 162 063 zł w 2022 roku
Organizacja Eviden Poland R&d wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eviden Polska
posiada 100 udziałów,
które stanowią 59.9% firmy.
Atos International B.v.
posiada 67 udziałów,
które stanowią 40.1% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2024 jest
Eviden Polska
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2024 do 05.03.2024
była Eviden Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.08.2023 do 28.02.2024 najwięcej udziałów posiadała Eviden Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.