SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE PRZY ZOBOWIĄZANIACH LUB CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Koło Property Development osiągnęła 3 516 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 022 744 zł. Pozostałe przychody to 493 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 423 864 zł.
Zysk netto wyniósł 598 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 516 200 zł w 2024 roku.
• 3 852 603 zł w 2023 roku.
• 2 588 574 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 881 zł w 2024 roku.
• 1 185 797 zł w 2023 roku.
• 544 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koło Property Development wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Koło Property Development wynosi 2,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koło Property Development wynosi 5 988 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 249 253 zł a 8 790 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 988 910 zł w 2024 roku.
• 8 111 685 zł w 2023 roku.
• 3 903 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koło Property Development wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koło Property Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Koło Property Development wyniosły 1 437 190
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koło Property Development wyniosła 24 092 643 zł.
a
ktywa trwałe to 22 787 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 304 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 092 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 665 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 426 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 014 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 092 643 zł w 2024 roku.
• 23 735 965 zł w 2023 roku.
• 14 363 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koło Property Development wyniosły 22 426 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 092 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 737 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 426 972 zł w 2024 roku
• 22 669 175 zł w 2023 roku
• 14 481 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koło Property Development wykazała przychody na poziomie 3 516 200 zł.
Organizacja zarobiła 643 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 190 zł w 2024 roku
• 10 168 zł w 2023 roku
• 30 385 zł w 2022 roku