SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Honeywell Services Poland osiągnęła 112 791 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 530 132 zł. Pozostałe przychody to 2 261 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 944 238 zł.
Zysk netto wyniósł 4 585 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 798 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 791 718 zł w 2024 roku.
• 102 365 624 zł w 2023 roku.
• 92 043 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 764 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 585 893 zł w 2024 roku.
• 4 634 538 zł w 2023 roku.
• 2 337 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Honeywell Services Poland wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA Honeywell Services Poland wynosi 6,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Honeywell Services Poland wynosi 134 038 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 500 105 zł a 281 979 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 339 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 038 157 zł w 2024 roku.
• 123 842 587 zł w 2023 roku.
• 104 296 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Honeywell Services Poland wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Honeywell Services Poland wynosi 12,8%. To oznacza, że firma ma szansę 12,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,8% w 2024 roku.
• 14,6% w 2023 roku.
• 13,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Honeywell Services Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Honeywell Services Poland wynosi 6,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 578 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 578 tys. zł a 16,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,02 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,1 mln zł w 2024 roku.
• 5,34 mln zł w 2023 roku.
• 4,44 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 494 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,5 mln zł w 2024 roku.
• 13,66 mln zł w 2023 roku.
• 10,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 802 594
zł.
Koszty operacyjne Honeywell Services Poland wyniosły 106 678 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 967 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 802 594 zł w 2024 roku
• 53 109 851 zł w 2023 roku
• 57 702 837 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Honeywell Services Poland wyniosła 69 973 303 zł.
a
ktywa trwałe to 6 845 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 127 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 973 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 000 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 973 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 662 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 973 303 zł w 2024 roku.
• 60 857 745 zł w 2023 roku.
• 55 002 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Honeywell Services Poland wyniosły 15 973 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 973 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 662 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 973 163 zł w 2024 roku
• 11 443 499 zł w 2023 roku
• 10 223 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Honeywell Services Poland wykazała przychody na poziomie 112 791 718 zł.
Organizacja zarobiła 6 103 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 517 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 585 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 517 368 zł w 2024 roku
• 1 617 801 zł w 2023 roku
• 1 296 483 zł w 2022 roku
Organizacja Honeywell Services Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Honeywell Atlantic United Unlimited Company
posiada 1001 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest
Honeywell Atlantic United Unlimited Company
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2019 do 14.11.2024
był Honeywell International Inc.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.03.2019 do 09.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Honeywell International Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.