Oferowanie różnorodnych przypraw i zestawów prezentowych
Dostarczanie maszyn do obróbki żywności
Hurtowa sprzedaż i promocje
A.K. POLAND to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży różnorodnych przysmaków oraz akcesoriów związanych z gastronomią. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim chipsy frytki na patyku, które stanowią unikalny produkt w rynku przekąsek. A.K. POLAND dostarcza także patyczki bambusowe w różnych rozmiarach, które mogą być wykorzystywane w lokalach gastronomicznych oraz podczas różnego rodzaju imprez. Poza tym, firma oferuje różnorodne przyprawy, w tym zestawy przypraw do frytek, dostępne w estetycznych opakowaniach, które idealnie nadają się na prezent. W swoim asortymencie mają także maszyny do obróbki żywności, takie jak smażalniki, krajalnice, a także akcesoria reklamowe i kuchenne, co pokazuje, że A.K. POLAND stara się kompleksowo zaspokoić potrzeby swoich klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w działania proekologiczne, co stanowi istotny element ich filozofii. Oferują także atrakcyjne promocje oraz hurtową sprzedaż, umożliwiając klientom korzystanie z dodatkowych korzyści. Z ich różnorodnej oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. A.K. POLAND zyskało uznanie na rynku dzięki jakości swoich produktów oraz dbałości o potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A. K. Poland osiągnęła 678 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 678 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 603 252 zł.
Zysk netto wyniósł 75 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 833 zł w 2024 roku.
• 535 865 zł w 2023 roku.
• 579 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 582 zł w 2024 roku.
• 19 853 zł w 2023 roku.
• 71 877 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A. K. Poland wynosi 84 tys. zł.
EBITDA A. K. Poland wynosi 92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A. K. Poland wynosi 913 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 264 zł a 1 697 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 913 145 zł w 2024 roku.
• 538 233 zł w 2023 roku.
• 760 279 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A. K. Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A. K. Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A. K. Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A. K. Poland wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 339
zł.
Koszty operacyjne A. K. Poland wyniosły 594 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 339 zł w 2024 roku
• 58 206 zł w 2023 roku
• 32 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A. K. Poland wyniosła 230 925 zł.
a
ktywa trwałe to 71 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 925 zł w 2024 roku.
• 146 378 zł w 2023 roku.
• 140 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A. K. Poland wyniosły 19 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 906 zł w 2024 roku
• 10 941 zł w 2023 roku
• 25 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A. K. Poland wykazała przychody na poziomie 678 833 zł.
Organizacja zarobiła 84 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8801 zł w 2024 roku
• 2389 zł w 2023 roku
• 7778 zł w 2022 roku
Organizacja A. K. Poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.