SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja AMW Progress osiągnęła 366 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 366 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 563 zł.
Zysk netto wyniósł 136 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 109 zł w 2024 roku.
• 380 190 zł w 2023 roku.
• 401 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 545 zł w 2024 roku.
• 140 471 zł w 2023 roku.
• 107 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMW Progress wynosi 152 tys. zł.
EBITDA AMW Progress wynosi 173 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMW Progress wynosi 1 776 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 163 zł a 5 261 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 776 691 zł w 2024 roku.
• 1 699 371 zł w 2023 roku.
• 1 474 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMW Progress wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMW Progress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7200
zł.
Koszty operacyjne AMW Progress wyniosły 214 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7200 zł w 2024 roku
• 7200 zł w 2023 roku
• 15 283 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMW Progress wyniosła 1 455 657 zł.
a
ktywa trwałe to 1 275 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 455 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 455 657 zł w 2024 roku.
• 1 306 886 zł w 2023 roku.
• 1 136 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMW Progress wyniosły 140 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 455 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 407 zł w 2024 roku
• 128 181 zł w 2023 roku
• 98 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMW Progress wykazała przychody na poziomie 366 109 zł.
Organizacja zarobiła 151 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 413 zł w 2024 roku
• 15 073 zł w 2023 roku
• 5612 zł w 2022 roku
Organizacja AMW Progress wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urbanik Urszula
posiada 375 udziałów, które stanowią 36.6% firmy.
Urbanik Martyna
posiada 325 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.
Baran Agnieszka
posiada 325 udziałów, które stanowią 31.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2025 jest
Urbanik Urszula
kontrolujący 37% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2019 do 23.06.2025
był Urbanik Adrian
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 07.09.2018 do 27.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Urbanik Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.