WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Indywidualne programy dostosowane do potrzeb pacjentów
Ośrodki rehabilitacyjne w Krakowie i Otwocku
Origin Investments to sieć nowoczesnych centrów rehabilitacyjnych, która koncentruje się na holistycznym podejściu do zdrowia i wsparcia pacjentów w procesie rehabilitacji. Oferując różnorodne programy i terapie, organizacja dedykowana jest osobom z problemami neurologicznymi, starzejącym się pacjentom oraz ich bliskim. Ośrodki w Krakowie i Otwocku specjalizują się w rehabilitacji neurologicznej, propagując indywidualnie dostosowane podejście w celu przywrócenia pacjentów do pełnej sprawności oraz poprawy jakości ich życia. Dodatkowo, Origin Investments oferuje unikalny program Memory Care, skierowany do osób z demencją i Alzheimerem, co świadczy o ich wrażliwości na potrzeby seniorów. Całość działań organizacji opiera się na tworzeniu przyjaznej atmosfery, sprzyjającej zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dobrostanowi pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Origin Investments osiągnęła 6 818 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 512 686 zł. Pozostałe przychody to 4 305 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 759 zł.
Zysk netto wyniósł 2 328 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 964 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 818 413 zł w 2024 roku.
• 5 162 303 zł w 2023 roku.
• 3 303 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 328 927 zł w 2024 roku.
• 970 474 zł w 2023 roku.
• -2 348 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Origin Investments wynosi 132 tys. zł.
EBITDA Origin Investments wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 574 zł w
2024 roku.
• -1 454 509 zł w
2023 roku.
• -1 196 894 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 726 zł w
2024 roku.
• -1 452 357 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origin Investments wynosi 16 207 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 346 184 zł a 32 604 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 305 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 207 502 zł w 2024 roku.
• 8 634 457 zł w 2023 roku.
• 4 095 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Origin Investments wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Origin Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 999
zł.
Koszty operacyjne Origin Investments wyniosły 2 381 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 999 zł w 2024 roku
• 258 934 zł w 2023 roku
• 277 726 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origin Investments wyniosła 29 021 595 zł.
a
ktywa trwałe to 23 395 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 625 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 021 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 128 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 893 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 139 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 021 595 zł w 2024 roku.
• 80 292 253 zł w 2023 roku.
• 99 073 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origin Investments wyniosły 25 893 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 021 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 696 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 893 350 zł w 2024 roku
• 78 544 219 zł w 2023 roku
• 96 549 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origin Investments wykazała przychody na poziomie 6 818 413 zł.
Organizacja zarobiła 2 328 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 328 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Origin Investments wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.