SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Doradztwo w zakresie wynajmu magazynów i hal produkcyjnych
Współpraca z inwestorami, funduszami i deweloperami
Kompleksowe raporty gruntowe z pełną specyfikacją
Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych dla klientów
Rock Estate to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie wynajmu nieruchomości, w tym magazynów oraz hal produkcyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, organizacja skutecznie łączy właścicieli nieruchomości z najemcami, co pozwala na realizację optymalnych strategii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Współpraca rozciąga się na różne grupy, takie jak inwestorzy, fundusze czy deweloperzy, co wzbogaca ofertę o różnorodne opcje na rynku nieruchomości. Rock Estate ponadto oferuje wyspecjalizowane usługi, takie jak kompleksowe raporty gruntowe oraz pomoc w lokalizacji terenów inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PM Consulting osiągnęła 180 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 589 271 zł.
Strata netto wyniosła 408 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 358 zł w 2024 roku.
• 1 992 029 zł w 2023 roku.
• 4 182 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 913 zł w 2024 roku.
• 181 836 zł w 2023 roku.
• 692 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PM Consulting wynosi -409 tys. zł.
EBITDA PM Consulting wynosi -409 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -408 913 zł w
2024 roku.
• 201 444 zł w
2023 roku.
• 798 930 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -408 913 zł w
2024 roku.
• 255 834 zł w
2023 roku.
• 802 469 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PM Consulting wynosi 954 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 451 345 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 45 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 866 zł w 2024 roku.
• 3 209 136 zł w 2023 roku.
• 6 574 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PM Consulting wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM Consulting wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PM Consulting charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PM Consulting wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 389 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 528 tys. zł w 2023 roku.
• 465 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 190
zł.
Koszty operacyjne PM Consulting wyniosły 589 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 190 zł w 2024 roku
• 112 202 zł w 2023 roku
• 164 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PM Consulting wyniosła 1 516 680 zł.
a
ktywa trwałe to 1767 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 514 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 516 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 112 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 516 680 zł w 2024 roku.
• 1 934 715 zł w 2023 roku.
• 2 019 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -227%.
Marża netto wyniosła -227%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PM Consulting wyniosły 403 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 516 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 843 zł w 2024 roku
• 396 352 zł w 2023 roku
• 663 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PM Consulting wykazała przychody na poziomie 180 358 zł.
Organizacja zarobiła -408 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 984 zł w 2023 roku
• 63 030 zł w 2022 roku