Organizacja Port Praski Medical Center osiągnęła 12 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 12 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 581 zł.
Strata netto wyniosła 389 580 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 764 zł w 2024 roku.
• 131 645 zł w 2023 roku.
• 117 768 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -389 580 zł w 2024 roku.
• -501 595 zł w 2023 roku.
• -249 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port Praski Medical Center wynosi -379 tys. zł.
EBITDA Port Praski Medical Center wynosi -379 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -378 984 zł w
2024 roku.
• -426 542 zł w
2023 roku.
• -252 602 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -378 984 zł w
2024 roku.
• -426 542 zł w
2023 roku.
• -252 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port Praski Medical Center wynosi 10 484 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 870 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 484 147 zł w 2024 roku.
• 7 995 537 zł w 2023 roku.
• 8 362 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port Praski Medical Center wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Port Praski Medical Center charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Port Praski Medical Center wyniosły 378 986
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port Praski Medical Center wyniosła 14 059 564 zł.
a
ktywa trwałe to 12 835 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 623 793 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 600 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 059 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 967 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 059 564 zł w 2024 roku.
• 12 486 447 zł w 2023 roku.
• 11 358 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -30,811,738%.
Marża netto wyniosła -3,052%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4401664 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -421.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port Praski Medical Center wyniosły 92 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 059 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 046 zł w 2024 roku
• 1 942 750 zł w 2023 roku
• 313 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port Praski Medical Center wykazała przychody na poziomie 12 764 zł.
Organizacja zarobiła -389 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -389 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Port Praski Medical Center wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pantanomo Limited
posiada 152634 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.03.2025 jest
Pantanomo Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2024 do 19.03.2025
był Pantanomo Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.10.2023 do 07.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Pantanomo Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.