SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w farmach fotowoltaicznych i wiatrowych.
Pozyskiwanie gruntów na inwestycje.
Przeprowadzanie analiz środowiskowych i energetycznych.
Uzyskiwanie potrzebnych pozwoleń i współpraca z urzędami.
Nadzór nad budową i zarządzanie projektami.
Optima Development to firma specjalizująca się w realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności farmami fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi. Organizacja koncentruje swoje działania na pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje, a także na kompleksowym zarządzaniu procesem budowy. Zespół ekspertów z firmy przeprowadza wszystkie niezbędne analizy, projekty oraz uzyskuje odpowiednie pozwolenia, co czyni ich procesy efektywnymi i zgodnymi z wszelkimi regulacjami. Optima Development współpracuje z różnymi urzędami, co ułatwia zbieranie niezbędnej dokumentacji, a także z renomowanymi wykonawcami, co zapewnia wysoką jakość realizacji projektów. Z doświadczeniem na polskim rynku, sięgającym zrealizowanych farm wiatrowych o łącznej mocy 150 MW oraz farm fotowoltaicznych w zaawansowanej fazie rozwoju, firma ta zapewnia wysoką skuteczność w przeprowadzanych projektach. Dodatkowo, oferują szeroki zakres usług, takich jak analizy środowiskowe i energetyczne, nadzór nad budową, rozwój projektów, a także zarządzanie instalacjami już działającymi. Dzięki temu Optima Development wyróżnia się na rynku jako solidny partner w inwestycjach w odnawialne źródła energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Development osiągnęła 416 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 391 122 zł. Pozostałe przychody to 25 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 504 004 zł.
Strata netto wyniosła 112 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 714 zł w 2024 roku.
• 1 015 034 zł w 2023 roku.
• 88 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 883 zł w 2024 roku.
• 171 330 zł w 2023 roku.
• -301 510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Development wynosi -105 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Development wynosi 8 687 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 852 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 687 739 zł w 2024 roku.
• 9 856 600 zł w 2023 roku.
• 8 425 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Development wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9956
zł.
Koszty operacyjne Optima Development wyniosły 496 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9956 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Development wyniosła 16 891 323 zł.
a
ktywa trwałe to 15 896 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 994 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 891 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 213 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 678 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 814 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 891 323 zł w 2024 roku.
• 11 361 546 zł w 2023 roku.
• 11 461 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Development wyniosły 5 678 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 891 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 946 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 678 084 zł w 2024 roku
• 35 424 zł w 2023 roku
• 306 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Development wykazała przychody na poziomie 416 714 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optima Development wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.