SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. ZARZĄD LUB PEŁNOMOCNICY PRZEZ NIEGO POWOŁANI UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH PRAWEM ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO.
Organizacja Interior exclusive osiągnęła 7 303 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 303 149 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 696 160 zł.
Zysk netto wyniósł 606 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 303 152 zł w 2024 roku.
• 5 979 239 zł w 2023 roku.
• 5 807 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 989 zł w 2024 roku.
• -232 376 zł w 2023 roku.
• 9422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interior exclusive wynosi 676 tys. zł.
EBITDA Interior exclusive wynosi 777 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 675 794 zł w
2024 roku.
• -205 824 zł w
2023 roku.
• 54 904 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 777 061 zł w
2024 roku.
• -184 020 zł w
2023 roku.
• 77 717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interior exclusive wynosi 8 491 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 647 zł a 18 257 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 491 370 zł w 2024 roku.
• 4 725 565 zł w 2023 roku.
• 4 823 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interior exclusive wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 368
zł.
Koszty operacyjne Interior exclusive wyniosły 6 627 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 368 zł w 2024 roku
• 586 327 zł w 2023 roku
• 365 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interior exclusive wyniosła 4 316 987 zł.
a
ktywa trwałe to 486 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 830 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 316 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 592 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 724 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 316 987 zł w 2024 roku.
• 4 445 458 zł w 2023 roku.
• 4 629 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interior exclusive wyniosły 2 724 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 316 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 724 124 zł w 2024 roku
• 3 459 584 zł w 2023 roku
• 3 411 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interior exclusive wykazała przychody na poziomie 7 303 152 zł.
Organizacja zarobiła 654 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 247 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 520 zł w 2022 roku
Organizacja Interior exclusive wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bebek Piotr
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2022 jest
Bebek Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2021 do 22.02.2022
był Jakubowski Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.02.2017 do 08.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Bebek Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.