Organizacja Osiedle Poznańskie osiągnęła 10 213 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 213 667 zł. Pozostałe przychody to 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 581 042 zł.
Strata netto wyniosła 367 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 213 903 zł w 2024 roku.
• 6 407 792 zł w 2023 roku.
• 20 660 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 376 zł w 2024 roku.
• -128 008 zł w 2023 roku.
• -526 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Poznańskie wynosi -185 tys. zł.
EBITDA Osiedle Poznańskie wynosi -161 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -184 778 zł w
2024 roku.
• 57 503 zł w
2023 roku.
• -435 120 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -161 065 zł w
2024 roku.
• 103 443 zł w
2023 roku.
• -385 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Poznańskie wynosi 6 809 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 534 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 809 269 zł w 2024 roku.
• 4 271 861 zł w 2023 roku.
• 13 773 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Poznańskie wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 1,71% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Poznańskie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466
zł.
Koszty operacyjne Osiedle Poznańskie wyniosły 10 398 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 zł w 2024 roku
• 53 812 zł w 2023 roku
• 150 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Poznańskie wyniosła 12 129 739 zł.
a
ktywa trwałe to 25 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 103 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 129 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 052 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 182 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 129 739 zł w 2024 roku.
• 15 709 400 zł w 2023 roku.
• 27 613 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Poznańskie wyniosły 15 182 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 129 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 182 496 zł w 2024 roku
• 18 394 781 zł w 2023 roku
• 30 170 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Poznańskie wykazała przychody na poziomie 10 213 903 zł.
Organizacja zarobiła -269 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 359 zł w 2024 roku
• 118 887 zł w 2023 roku
• 78 335 zł w 2022 roku
Organizacja Osiedle Poznańskie wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki