SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Waksmundzki investments osiągnęła 3 417 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 414 529 zł. Pozostałe przychody to 2493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 736 934 zł.
Zysk netto wyniósł 677 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 484 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 417 022 zł w 2024 roku.
• 2 571 196 zł w 2023 roku.
• 2 465 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 594 zł w 2024 roku.
• 516 864 zł w 2023 roku.
• 522 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waksmundzki investments wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Waksmundzki investments wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 492 971 zł w
2024 roku.
• 1 372 535 zł w
2023 roku.
• 1 353 274 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
273 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 909 165 zł w
2024 roku.
• 1 788 730 zł w
2023 roku.
• 1 772 319 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waksmundzki investments wynosi 7 141 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 153 110 zł a 11 483 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 141 502 zł w 2024 roku.
• 5 426 500 zł w 2023 roku.
• 4 989 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waksmundzki investments wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 553
zł.
Koszty operacyjne Waksmundzki investments wyniosły 1 921 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 553 zł w 2024 roku
• 93 858 zł w 2023 roku
• 77 861 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waksmundzki investments wyniosła 13 798 216 zł.
a
ktywa trwałe to 12 320 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 477 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 798 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 870 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 927 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 798 216 zł w 2024 roku.
• 14 072 439 zł w 2023 roku.
• 14 155 879 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waksmundzki investments wyniosły 10 927 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 798 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 927 403 zł w 2024 roku
• 11 879 220 zł w 2023 roku
• 12 479 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waksmundzki investments wykazała przychody na poziomie 3 417 022 zł.
Organizacja zarobiła 747 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 352 zł w 2024 roku
• 51 363 zł w 2023 roku
• 18 748 zł w 2022 roku
Organizacja Waksmundzki investments wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.