Organizacja Peronelle Investment osiągnęła 14 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 003 zł. Pozostałe przychody to 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 996 zł.
Zysk netto wyniósł 1007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 288 zł w 2024 roku.
• 12 178 zł w 2023 roku.
• 12 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1007 zł w 2024 roku.
• 520 zł w 2023 roku.
• 1485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Peronelle Investment wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Peronelle Investment wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 839 zł w
2024 roku.
• 377 zł w
2023 roku.
• 1632 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 839 zł w
2024 roku.
• 377 zł w
2023 roku.
• 1632 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peronelle Investment wynosi 24 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 068 zł a 59 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 687 zł w 2024 roku.
• 20 580 zł w 2023 roku.
• 23 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Peronelle Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Peronelle Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Peronelle Investment wyniosły 13 165
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Peronelle Investment wyniosła 17 417 zł.
a
ktywa trwałe to 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 417 zł w 2024 roku.
• 18 267 zł w 2023 roku.
• 14 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Peronelle Investment wyniosły 2571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2571 zł w 2024 roku
• 4428 zł w 2023 roku
• 1545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Peronelle Investment wykazała przychody na poziomie 14 288 zł.
Organizacja zarobiła 1124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 zł w 2024 roku
• 34 zł w 2023 roku
• 147 zł w 2022 roku
Organizacja Peronelle Investment wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimor
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2017 jest
Klimor
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2016 do 19.09.2017
był Inopa Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.06.2016 do 02.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.