SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU, A W PRZYPAKU POZOSTAŁYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja gier wideo dostosowanych do grania z przyjaciółmi.
Portowanie gier na różne platformy konsolowe.
Współpraca z innymi studiem w zakresie wydania gier.
Portfolio obejmuje takie tytuły jak "Wingspan", "Fort Triumph", i "60 Seconds!".
Fokus na unikalne doświadczenie gracza w każdej wydanej grze.
Monster Couch to dynamic firma zajmująca się tworzeniem gier wideo, portowaniem oraz publikowaniem tytułów na różnych platformach. Główna misja firmy polega na dostarczaniu rozrywki w formie gier, które umożliwiają wspólne granie z przyjaciółmi. Dzięki ich doświadczeniu w przemyśle gier, Monster Couch współpracuje z innymi studiem gier, aby przekształcać ich projekty w wersje konsolowe, co zwiększa dostępność znanych tytułów dla szerszego grona graczy.
W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz gier, zarówno stworzonych przez siebie, jak i tych, przy których współpracowali. Niektóre z popularnych tytułów wydanych przez Monster Couch to "Wingspan", "Quilts and Cats of Calico", "Fort Triumph", a także "60 Seconds!". Każda z gier oferuje unikalne doświadczenie - od strategii po przygody oparte na narracji. Firmę wyróżnia także podejście do współpracy z innymi studiami deweloperskimi, co pozwala na rozwijanie różnorodnych i oryginalnych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monster Couch osiągnęła 11 472 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 450 627 zł. Pozostałe przychody to 22 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 357 611 zł.
Zysk netto wyniósł 2 093 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 616 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 472 942 zł w 2024 roku.
• 9 640 406 zł w 2023 roku.
• 10 531 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 093 016 zł w 2024 roku.
• 2 799 965 zł w 2023 roku.
• 3 786 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monster Couch wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Monster Couch wynosi 3,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
409 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 870 365 zł w
2024 roku.
• 3 543 228 zł w
2023 roku.
• 4 266 195 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
535 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 754 413 zł w
2024 roku.
• 3 550 873 zł w
2023 roku.
• 4 267 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monster Couch wynosi 22 282 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 261 726 zł a 33 395 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 168 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 282 416 zł w 2024 roku.
• 22 514 513 zł w 2023 roku.
• 26 066 568 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monster Couch wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monster Couch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 764 167
zł.
Koszty operacyjne Monster Couch wyniosły 8 580 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 764 167 zł w 2024 roku
• 1 057 301 zł w 2023 roku
• 832 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monster Couch wyniosła 9 519 177 zł.
a
ktywa trwałe to 1 348 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 170 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 519 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 348 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 519 177 zł w 2024 roku.
• 7 950 532 zł w 2023 roku.
• 6 663 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monster Couch wyniosły 1 170 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 519 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 209 zł w 2024 roku
• 1 433 579 zł w 2023 roku
• 1 464 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monster Couch wykazała przychody na poziomie 11 472 942 zł.
Organizacja zarobiła 2 665 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 572 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 093 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 577 zł w 2024 roku
• 574 866 zł w 2023 roku
• 884 003 zł w 2022 roku
Rutkowski Marek
posiada 67 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Krystek Artur
posiada 67 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rutkowski Marek (33% udziałów)
• Żarczyński Krzysztof (33% udziałów)
• Krystek Artur (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2016 do 27.08.2021:
• Rutkowski Marek (30% udziałów)
• Żarczyński Krzysztof (30% udziałów)
• Krystek Artur (30% udziałów)