SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Pdc industrial center 50 osiągnęła 66 754 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 590 512 zł. Pozostałe przychody to 6 163 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 508 157 zł.
Zysk netto wyniósł 2 082 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 285 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 754 250 zł w 2024 roku.
• 76 015 413 zł w 2023 roku.
• 46 041 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 739 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 082 355 zł w 2024 roku.
• 10 274 800 zł w 2023 roku.
• -535 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pdc industrial center 50 wynosi 17,5 mln zł.
EBITDA Pdc industrial center 50 wynosi 11,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 380 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 501 991 zł w
2024 roku.
• 14 977 589 zł w
2023 roku.
• 13 629 806 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 586 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 152 235 zł w
2024 roku.
• 8 788 146 zł w
2023 roku.
• 8 260 459 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pdc industrial center 50 wynosi 104 343 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 823 551 zł a 274 723 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 200 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 343 000 zł w 2024 roku.
• 141 725 123 zł w 2023 roku.
• 72 937 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pdc industrial center 50 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pdc industrial center 50 wyniosły -43 088 521
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pdc industrial center 50 wyniosła 437 481 951 zł.
a
ktywa trwałe to 317 465 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 156 088 zł.
u
działy (akcje) własne to 46 860 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 481 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 680 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 800 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 878 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 481 951 zł w 2024 roku.
• 352 964 051 zł w 2023 roku.
• 352 071 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pdc industrial center 50 wyniosły 368 800 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 481 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 363 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 800 956 zł w 2024 roku
• 286 365 411 zł w 2023 roku
• 295 747 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pdc industrial center 50 wykazała przychody na poziomie 66 754 250 zł.
Organizacja zarobiła 3 394 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 311 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 082 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 311 667 zł w 2024 roku
• 4 936 676 zł w 2023 roku
• 214 606 zł w 2022 roku
Organizacja Pdc industrial center 50 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bnp Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest
Bnp Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2019 do 13.02.2025
był Bnp Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2017 do 24.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Bnp Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.