SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: MIKOŁAJ PLACEK - PREZES ZARZĄDU, ADAM PLACEK - CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Oknoplast IP Management osiągnęła 28 074 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 607 676 zł. Pozostałe przychody to 466 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 379 092 zł.
Zysk netto wyniósł 22 228 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 481 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 074 510 zł w 2024 roku.
• 24 911 036 zł w 2023 roku.
• 24 323 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 881 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 228 584 zł w 2024 roku.
• 19 167 701 zł w 2023 roku.
• 16 828 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oknoplast IP Management wynosi 27,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 558 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 160 711 zł w
2024 roku.
• 23 096 270 zł w
2023 roku.
• 23 360 887 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oknoplast IP Management wynosi 158 478 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 111 764 zł a 311 200 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 445 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 478 437 zł w 2024 roku.
• 127 454 485 zł w 2023 roku.
• 103 330 396 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oknoplast IP Management wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,231% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oknoplast IP Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Oknoplast IP Management wyniosły 446 965
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oknoplast IP Management wyniosła 134 565 288 zł.
a
ktywa trwałe to 119 892 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 672 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 565 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 797 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 768 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 164 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 565 288 zł w 2024 roku.
• 128 772 417 zł w 2023 roku.
• 140 146 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oknoplast IP Management wyniosły 66 768 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 565 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 855 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 768 273 zł w 2024 roku
• 83 203 987 zł w 2023 roku
• 113 745 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oknoplast IP Management wykazała przychody na poziomie 28 074 510 zł.
Organizacja zarobiła 24 676 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 448 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 228 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 349 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 448 192 zł w 2024 roku
• 898 914 zł w 2023 roku
• 2 229 417 zł w 2022 roku
Organizacja Oknoplast IP Management wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki