SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A DRUGI CŻŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Connect osiągnęła 5 947 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 938 851 zł. Pozostałe przychody to 8303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 469 888 zł.
Zysk netto wyniósł 1 468 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 704 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 947 154 zł w 2023 roku.
• 11 040 418 zł w 2022 roku.
• 9 090 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 468 963 zł w 2023 roku.
• 2 850 779 zł w 2022 roku.
• -123 467 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Connect wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Connect wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 478 711 zł w
2023 roku.
• 2 799 315 zł w
2022 roku.
• -123 529 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
207 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 548 052 zł w
2023 roku.
• 2 897 033 zł w
2022 roku.
• -103 138 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Connect wynosi 14 492 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 652 176 zł a 24 811 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 046 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 492 798 zł w 2023 roku.
• 22 289 181 zł w 2022 roku.
• 7 492 782 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Connect wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 181
zł.
Koszty operacyjne Connect wyniosły 4 460 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 181 zł w 2023 roku
• 295 572 zł w 2022 roku
• 282 284 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Connect wyniosła 6 754 968 zł.
a
ktywa trwałe to 3 501 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 253 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 754 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 202 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 029 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 754 968 zł w 2023 roku.
• 4 953 333 zł w 2022 roku.
• 3 714 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Connect wyniosły 552 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 754 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 066 zł w 2023 roku
• 252 286 zł w 2022 roku
• 1 804 311 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Connect wykazała przychody na poziomie 5 947 154 zł.
Organizacja zarobiła 1 480 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 468 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 734 zł w 2023 roku
• 5123 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku