SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Pozyskiwanie finansowania na projekty inwestycyjne oraz rozwój firm.
Opracowanie strategii i biznesplanów finansowych.
Wsparcie w aranżacji finansowania dla projektów deweloperskich.
Indywidualne podejście do każdego projektu, tworząc zespół specjalistów.
Axelia Partners to firma specjalizująca się w doradztwie finansowym, z naciskiem na transakcje fuzji i przejęć oraz pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zrealizowali setki projektów o wartości od kilkunastu do kilkuset milionów złotych, demonstrując swoje kompetencje w obszarze bankowości inwestycyjnej. Axelia Partners działa niezależnie od instytucji finansowych, co umożliwia im oferowanie klientom najbardziej korzystnych rozwiązań finansowych. Główne obszary działalności firmy obejmują doradztwo w zakresie struktury finansowania projektów, pozyskiwanie kapitału poprzez długi lub oferty publiczne, a także wsparcie w procesach związanych z fuzjami i przejęciami. Historii firmy towarzyszą liczne sukcesy, takie jak pozyskanie finansowania przekraczającego 1,5 miliarda złotych oraz skuteczna realizacja transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Klientami Axelia Partners są zarówno spółki publiczne, jak i prywatne, które korzystają z indywidualnie dostosowanego doradztwa w oparciu o ich specyficzne potrzeby i cele.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Axelia Partners osiągnęła 174 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 140 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 878 zł.
Strata netto wyniosła 13 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 335 zł w 2024 roku.
• 456 736 zł w 2023 roku.
• 555 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 738 zł w 2024 roku.
• -8629 zł w 2023 roku.
• -23 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axelia Partners wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Axelia Partners wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 767 zł w
2024 roku.
• -8424 zł w
2023 roku.
• -23 481 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axelia Partners wynosi 125 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 435 839 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 262 zł w 2024 roku.
• 323 833 zł w 2023 roku.
• 396 297 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axelia Partners wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Axelia Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Axelia Partners wyniosły 187 907
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axelia Partners wyniosła 29 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 220 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 271 zł w 2024 roku.
• 92 936 zł w 2023 roku.
• 61 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axelia Partners wyniosły 17 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 220 zł w 2024 roku
• 67 147 zł w 2023 roku
• 26 663 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axelia Partners wykazała przychody na poziomie 174 335 zł.
Organizacja zarobiła -13 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Axelia Partners wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Gałązka Piotr
posiada 54 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Gadowski Cezary
posiada 54 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Steindel Marcin
posiada 54 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Steindel Marcin (25% udziałów)
• Filipowicz Leszek (25% udziałów)
• Gadowski Cezary (25% udziałów)
• Gałązka Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2014 do 17.07.2014:
• Filipowicz Leszek (25% udziałów)
• Gadowski Cezary (25% udziałów)
• Gałązka Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2014 do 10.04.2014:
• Filipowicz Leszek (25% udziałów)
• Gałązka Piotr (25% udziałów)