Organizacja Proforum Konsultanci osiągnęła 189 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 714 zł.
Zysk netto wyniósł 92 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 008 zł w 2024 roku.
• 142 241 zł w 2023 roku.
• 27 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 294 zł w 2024 roku.
• -23 491 zł w 2023 roku.
• -91 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proforum Konsultanci wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Proforum Konsultanci wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 689 zł w
2024 roku.
• -50 491 zł w
2023 roku.
• -91 921 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 785 zł w
2024 roku.
• -48 459 zł w
2023 roku.
• -89 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proforum Konsultanci wynosi 495 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 292 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 495 182 zł w 2024 roku.
• 94 827 zł w 2023 roku.
• 18 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proforum Konsultanci wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proforum Konsultanci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proforum Konsultanci wyniosły 93 319
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1843 zł w 2023 roku
• 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proforum Konsultanci wyniosła 1 283 003 zł.
a
ktywa trwałe to 23 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 259 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 283 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -521 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 804 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 283 003 zł w 2024 roku.
• 1 269 070 zł w 2023 roku.
• 740 870 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proforum Konsultanci wyniosły 1 804 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 283 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 804 692 zł w 2024 roku
• 1 883 054 zł w 2023 roku
• 1 331 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proforum Konsultanci wykazała przychody na poziomie 189 008 zł.
Organizacja zarobiła 95 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3395 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Proforum Konsultanci wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stranz Robert
posiada 55 udziałów,
które stanowią 91.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2021 jest
Stranz Robert
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2019 do 14.01.2021
była Kaeria
kontrolująca 92% udziałów.
W okresie od 15.02.2018 do 14.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Sykulski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.