Organizacja Family Partners osiągnęła 8 367 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 998 763 zł. Pozostałe przychody to 1 369 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 467 183 zł.
Strata netto wyniosła 468 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 195 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 367 854 zł w 2024 roku.
• 47 982 435 zł w 2023 roku.
• 5 509 257 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -468 420 zł w 2024 roku.
• 1 325 263 zł w 2023 roku.
• -2 831 589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Family Partners wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Family Partners wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
164 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 144 760 zł w
2024 roku.
• 2 808 782 zł w
2023 roku.
• -2 618 856 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Family Partners wynosi 5 578 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 919 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 578 570 zł w 2024 roku.
• 37 289 342 zł w 2023 roku.
• 3 672 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Family Partners wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Family Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 973 958
zł.
Koszty operacyjne Family Partners wyniosły 5 854 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 973 958 zł w 2024 roku
• 955 444 zł w 2023 roku
• 285 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Family Partners wyniosła 20 505 339 zł.
a
ktywa trwałe to 781 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 723 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 505 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 878 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 383 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 927 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 505 339 zł w 2024 roku.
• 23 874 697 zł w 2023 roku.
• 9 207 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Family Partners wyniosły 26 383 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 505 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 763 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 383 761 zł w 2024 roku
• 25 334 699 zł w 2023 roku
• 11 993 149 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Family Partners wykazała przychody na poziomie 8 367 854 zł.
Organizacja zarobiła -468 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -468 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 492 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Family Partners wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kleba Oskar
posiada 118 udziałów,
które stanowią 98.3% firmy.
Największym udziałowcem od 06.08.2019 jest
Kleba Oskar
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2018 do 06.08.2019
był Kleba Oskar
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.10.2018 do 20.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Łukaczyk Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.