SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST (I) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, (II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, (III) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU WAKATU NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU.
Organizacja Cross Brokers osiągnęła 743 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 738 511 zł. Pozostałe przychody to 5034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 228 142 zł.
Strata netto wyniosła 489 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 545 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -489 631 zł w 2024 roku.
• -3521 zł w 2023 roku.
• 1992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cross Brokers wynosi 495 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 858 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 495 697 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cross Brokers wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cross Brokers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 756
zł.
Koszty operacyjne Cross Brokers wyniosły 1 233 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 756 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cross Brokers wyniosła 4 726 011 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 577 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 726 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -511 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 237 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 726 011 zł w 2024 roku.
• 5 847 110 zł w 2023 roku.
• 10 405 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cross Brokers wyniosły 5 237 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 726 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 746 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 237 636 zł w 2024 roku
• 5 868 825 zł w 2023 roku
• 28 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 275% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cross Brokers wykazała przychody na poziomie 743 545 zł.
Organizacja zarobiła -489 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -489 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku