Organizacja Industrial Center 7 osiągnęła 6 817 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 432 816 zł. Pozostałe przychody to 385 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 812 739 zł.
Zysk netto wyniósł 1 620 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 304 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 817 968 zł w 2024 roku.
• 8 223 545 zł w 2023 roku.
• 5 826 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 620 077 zł w 2024 roku.
• 2 482 349 zł w 2023 roku.
• 187 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrial Center 7 wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Industrial Center 7 wynosi 4,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
575 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 610 361 zł w
2024 roku.
• 2 501 555 zł w
2023 roku.
• 2 226 015 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
902 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 899 438 zł w
2024 roku.
• 4 790 632 zł w
2023 roku.
• 4 515 092 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrial Center 7 wynosi 17 422 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 397 319 zł a 34 119 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 543 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 422 940 zł w 2024 roku.
• 20 594 021 zł w 2023 roku.
• 7 953 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial Center 7 wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Industrial Center 7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Industrial Center 7 wyniosły 3 822 455
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrial Center 7 wyniosła 30 607 553 zł.
a
ktywa trwałe to 29 232 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 375 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 607 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 529 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 077 795 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 169 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 607 553 zł w 2024 roku.
• 32 355 669 zł w 2023 roku.
• 35 404 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrial Center 7 wyniosły 22 077 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 607 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 722 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 077 795 zł w 2024 roku
• 25 445 987 zł w 2023 roku
• 30 977 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrial Center 7 wykazała przychody na poziomie 6 817 968 zł.
Organizacja zarobiła 1 761 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 620 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -89 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 906 zł w 2024 roku
• 286 283 zł w 2023 roku
• 23 605 zł w 2022 roku
Organizacja Industrial Center 7 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a.
posiada 110317 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2018 jest
Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2018 do 19.09.2018
był Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.02.2016 do 13.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.