WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, A W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ICH ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Wekselberg investments osiągnęła 7 900 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 465 029 zł. Pozostałe przychody to 434 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 450 174 zł.
Zysk netto wyniósł 14 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 900 017 zł w 2023 roku.
• 7 783 514 zł w 2022 roku.
• 44 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 855 zł w 2023 roku.
• -813 405 zł w 2022 roku.
• -446 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wekselberg investments wynosi 86 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 293 zł w
2023 roku.
• -475 455 zł w
2022 roku.
• -201 733 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wekselberg investments wynosi 5 326 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 750 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 326 097 zł w 2023 roku.
• 5 189 009 zł w 2022 roku.
• 29 398 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wekselberg investments wynosi 4,29%. To oznacza, że firma ma szansę 4,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,29% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wekselberg investments wyniosły 7 378 736
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 37 488 zł w 2022 roku
• 22 411 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wekselberg investments wyniosła 7 500 013 zł.
a
ktywa trwałe to 6 070 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 500 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 658 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 158 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 500 013 zł w 2023 roku.
• 7 036 171 zł w 2022 roku.
• 3 983 031 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wekselberg investments wyniosły 9 158 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 500 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 659 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 158 235 zł w 2023 roku
• 8 709 248 zł w 2022 roku
• 4 842 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wekselberg investments wykazała przychody na poziomie 7 900 017 zł.
Organizacja zarobiła 14 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wekselberg investments wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szczepaniak Ewa
posiada 1400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2025 jest
Szczepaniak Ewa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2021 do 14.02.2025
był Black Gold White Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.10.2021 do 23.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Black Gold White Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.