Organizacja White Investment osiągnęła 4 460 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 460 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 387 148 zł.
Zysk netto wyniósł 73 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 450 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 460 482 zł w 2024 roku.
• 4 381 994 zł w 2023 roku.
• 3 645 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 334 zł w 2024 roku.
• 120 428 zł w 2023 roku.
• 647 533 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT White Investment wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA White Investment wynosi 3,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
337 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 408 874 zł w
2024 roku.
• 1 914 312 zł w
2023 roku.
• 1 066 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
389 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 674 574 zł w
2024 roku.
• 2 906 163 zł w
2023 roku.
• 2 027 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White Investment wynosi 7 392 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 338 zł a 22 001 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 815 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 392 245 zł w 2024 roku.
• 7 473 297 zł w 2023 roku.
• 9 003 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White Investment wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
White Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 094
zł.
Koszty operacyjne White Investment wyniosły 2 051 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 094 zł w 2024 roku
• 154 800 zł w 2023 roku
• 3600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów White Investment wyniosła 12 485 199 zł.
a
ktywa trwałe to 7 223 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 261 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 485 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 500 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 984 858 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 485 199 zł w 2024 roku.
• 13 766 635 zł w 2023 roku.
• 13 321 589 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White Investment wyniosły 6 984 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 485 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -686 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 984 858 zł w 2024 roku
• 8 339 628 zł w 2023 roku
• 8 011 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White Investment wykazała przychody na poziomie 4 460 482 zł.
Organizacja zarobiła 95 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 502 zł w 2024 roku
• 26 951 zł w 2023 roku
• 7490 zł w 2022 roku