WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Centrum szkoleniowe osiągnęła 562 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 955 zł. Pozostałe przychody to 22 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 456 zł.
Zysk netto wyniósł 126 498 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 446 zł w 2024 roku.
• 568 503 zł w 2023 roku.
• 829 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 498 zł w 2024 roku.
• 213 604 zł w 2023 roku.
• 5720 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum szkoleniowe wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Centrum szkoleniowe wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 729 zł w
2024 roku.
• 219 986 zł w
2023 roku.
• 21 375 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 454 zł w
2024 roku.
• 233 736 zł w
2023 roku.
• 36 900 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum szkoleniowe wynosi 2 124 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
843 669 zł a 6 634 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 124 896 zł w 2024 roku.
• 2 382 482 zł w 2023 roku.
• 1 564 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum szkoleniowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 116
zł.
Koszty operacyjne Centrum szkoleniowe wyniosły 411 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 116 zł w 2024 roku
• 74 185 zł w 2023 roku
• 76 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum szkoleniowe wyniosła 1 679 627 zł.
a
ktywa trwałe to 1 536 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 658 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 627 zł w 2024 roku.
• 1 563 782 zł w 2023 roku.
• 2 446 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum szkoleniowe wyniosły 21 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 043 zł w 2024 roku
• 31 696 zł w 2023 roku
• 1 128 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum szkoleniowe wykazała przychody na poziomie 562 446 zł.
Organizacja zarobiła 145 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 064 zł w 2024 roku
• 18 527 zł w 2023 roku
• 3324 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum szkoleniowe wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.